Descripcion del Video

Esta capacitación aborda el proceso de conciliación de cuentas de enlace, conforme a la Directiva de Cierre Contable N° 002-2018-EF/51.01 y la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15. Se explican los pasos técnicos para verificar, ajustar y validar saldos entre entidades públicas, garantizando transparencia y coherencia contable. El contenido está dirigido a profesionales del sector público, responsables de tesorería, contabilidad y gestión financiera que buscan fortalecer sus competencias en el cierre contable anual. Se incluyen ejemplos prácticos, recomendaciones normativas y criterios de validación que permiten una aplicación eficiente del proceso. La formación promueve el cumplimiento de estándares fiscales, la rendición de cuentas y la mejora continua en la administración pública. Ideal para quienes desean dominar esta herramienta clave en la gestión financiera estatal.

¿Que aprenderé?

  • Aplicar directivas vigentes para conciliar cuentas de enlace y garantizar coherencia contable entre entidades públicas.

Conocimientos Previos

  • Manejo básico de contabilidad pública y familiaridad con procesos de cierre fiscal en el sector estatal.

Preguntas y Respuestas frecuentes

Son registros contables que reflejan operaciones entre entidades públicas, usadas para conciliación y cierre contable.

Porque aseguran que los saldos coincidan entre entidades, evitando errores y fortaleciendo la transparencia fiscal.

La Directiva N° 002-2018-EF/51.01 de Cierre Contable y la N° 001-2007-EF/77.15 de Tesorería.

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